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延伸拓展
產(chǎn)品詳情:用友總賬操作流程-手冊一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟:一、制單;二審核;三、記帳;四、結帳?,F(xiàn)對每一個過程進一步說明:一、制單,就是平常我們填制憑證的過程,在用友軟件的主界面下,單擊“制單”就到填制憑證的界面,單擊“增加”就可以增加一張憑證了??颇靠梢园础皡⒄瞻粹o選擇”,如果科目是“部門核算”、“客戶往來”或“供應商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的部門、客戶或個人、供應商,沒有則需要進行編輯一個(即新增一個部門、客戶或個人)。二、審核,在完成所有制單工作后,就必須換一個操作員進行“審核”,換操作員步驟如下:1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”,選擇另一個操作員名稱:如“何審核”后,單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框,單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。三、記帳,在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。所有記賬工作完成后就執(zhí)行期間損益結轉,把費用類和損益類全部結到本年利潤中后生成憑證后審核記賬后就可以結賬了.四、結帳,在完成記帳工作后執(zhí)行結帳功能就可以結帳。結帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。如果發(fā)現(xiàn)已結帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進行調整:1、以財務主管的身份進行總帳系統(tǒng),(如:以008(用友軟件)名字進入才行)單擊“結帳”,在該界面下按住“CTRL+SHIT+F6”即可進行反結帳。2、反結帳后,在“期末”菜單下單擊“對帳”,在對帳界面下執(zhí)行“CTRL+H”,進行擊活“恢復到記帳前狀態(tài)”的功能。然后在“憑證”菜單下執(zhí)行“恢復到記帳前狀態(tài)”即可恢復記帳?;謴陀泿ず?,在“文件”菜單下執(zhí)行“重新注冊”換操作員后,進行取消審核,(必須是審核憑證的操作員名字,如:009(用友財務軟件)審核)取消審核后,就可對錯誤的憑證進行修改了。報表:在當月工作做完了后就該出當月報表了。1、啟動UFO報表系統(tǒng),打開E:公司財務報表資產(chǎn)負債表.REP后,在“編輯”菜單下‘追加’表頁,追加表頁數(shù)量為1頁后。就可看到新表而沒有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁,單擊菜單中“年”字,然后輸入“單位名稱”,“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。2、損益表同資產(chǎn)負債表。
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