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南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司

主營:CNAS認(rèn)證,CMA認(rèn)證咨詢
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[供應(yīng)]實驗室CNAS認(rèn)可的基本要求
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  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇南京
  • 產(chǎn)品品牌:南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司
  • 包裝規(guī)格:CMA/CNAS
  • 產(chǎn)品數(shù)量:0
  • 計量單位:
  • 產(chǎn)品單價:0
  • 更新日期:2021-10-16 23:45:41
  • 有效期至:2022-10-16
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實驗室CNAS認(rèn)可的基本要求 詳細(xì)信息

實驗室CNAS認(rèn)可的基本要求

申辦實驗室CMA認(rèn)證CNAS認(rèn)證,全國代辦、不成功、全額退款-

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保證質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員對檢測工作提供足夠的監(jiān)督和指導(dǎo)。

2.范圍

適用于本公司檢測工作的技術(shù)準(zhǔn)備、實際操作、結(jié)果評定全過程。

3.職責(zé)

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的實施由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員負(fù)責(zé)。

4.定義

5.工作程序

5.1公司檢測部門設(shè)1名以上(含一名)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員,由總經(jīng)理以任命書的形式授權(quán)。

5.2質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員由熟悉各項檢測的方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員擔(dān)當(dāng),詳見《人員資格與培訓(xùn)控制程序》中對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員的要求。

5.3質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員要確保對在培人員、簽約人員和額外及關(guān)鍵的支持人員實施充分足夠的監(jiān)督。

5.4質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員必須實施現(xiàn)場監(jiān)督,每月選擇1~2個檢測項目進(jìn)行重點監(jiān)督,對檢測項目的重點、難點、易出錯的環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)。

5.5質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢測結(jié)果。

5.6質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員監(jiān)督檢測記錄、檢測報告并在審核一欄簽字。

5.7質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員在整個監(jiān)督過程中,如發(fā)現(xiàn)任何違反規(guī)程、程序及其它不符合的狀況,均需記錄于《質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作記錄》,按《不符合工作控制程序》執(zhí)行

定期進(jìn)行管理評審,保證質(zhì)量方針、目標(biāo),管理體系和檢測活動的適用性、有效性并持續(xù)改進(jìn)。

2.范圍

適用于本公司管理評審活動的開展。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理:主持管理評審;

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)跟蹤驗證;

3.3各部門負(fù)責(zé)人:參加管理評審。

 

4.定義

 

5.工作程序

5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年底制定次年的管理評審計劃,報總經(jīng)理審批。每12個月至少進(jìn)行一次,原則上管理評審安排在內(nèi)審后一個月內(nèi)進(jìn)行。

5.2管理評審進(jìn)行兩周前,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評審實施計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門以便按要求準(zhǔn)備管理評審輸入的資料。各部門按計劃準(zhǔn)備好書面資料,交質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā)放給參加管理評審會議的人員。

5.3 總經(jīng)理主持管理評審,評審應(yīng)考慮:

5.3.1上次管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題,落實情況的監(jiān)督

5.3.2質(zhì)量管理體系,方針目標(biāo)和程序的適用性.包括中期和長期目標(biāo)

5.3.3質(zhì)量手冊和程序文件的適宜性,包括對質(zhì)量手冊的修訂需求

.3.4管理人員和監(jiān)督人員的年度工作報告

5.3.5前次管理評審后,實施的內(nèi)審結(jié)果及其后續(xù)措施

5.3.6糾正和預(yù)防措施的分析

5.3.7認(rèn)可機(jī)構(gòu)(CNAS,IEC,CIQ)監(jiān)督和評審的報告,以及所采取的后續(xù)措施

5.3.8組織參加能力驗證或?qū)嶒炇议g比對的結(jié)果趨勢分析

5.3.9內(nèi)部質(zhì)量控制檢查的結(jié)果趨勢分析

5.3.10當(dāng)前人力資源和設(shè)備資源的充分性

5.3.11對新工作,新員工,新設(shè)備,新方法的計劃和評估

5.3.12對新員工和培訓(xùn)要求和對現(xiàn)有員工的知識更新要求

5.3.13對來自客戶的投訴以及其它反饋的趨勢分析

5.3.14實驗室管理的改進(jìn)和建議.

5.4管理評審會議上各與會人員對評審輸入的內(nèi)容進(jìn)行討論、研究、核實、分析,最后由總經(jīng)理對管理體系現(xiàn)狀的適宜性與有效性、充分性做出結(jié)論和決議。

5.5由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行記錄,并整理成《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后,發(fā)放到各部門。

5.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人對管理評審的決策實施進(jìn)行跟蹤驗證,并將結(jié)果記錄于《管理評審報告》;

5.7 管理評審結(jié)果輸入到公司的計劃系統(tǒng),作為公司制定來年目標(biāo)的依據(jù)之一。

5.8管理評審記錄資料,交行政人力資源部文檔管理員歸檔保管

定期開展管理體系內(nèi)部審核(以下簡稱內(nèi)審),驗證質(zhì)量活動及有關(guān)結(jié)果是否持續(xù)符合管理體系要求,采取糾正和預(yù)防措施改進(jìn)不合格工作,保證管理體系有效運(yùn)行。 

2.范圍

適用于本組織內(nèi)審活動的開展,包括管理體系的所有部門及人員。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年底組織編制年度內(nèi)審計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核每次內(nèi)審計劃,批準(zhǔn)糾正、預(yù)防措施和內(nèi)審報告,任命內(nèi)審組長。

3.3內(nèi)審組長負(fù)責(zé)成立內(nèi)審小組,編寫內(nèi)審計劃并組織內(nèi)審。發(fā)現(xiàn)不合格項提出糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行跟蹤驗證。

3.4相關(guān)部門配合內(nèi)審,制定、實施糾正和預(yù)防措施。

4.定義

審核:為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。

5.工作程序

5.1內(nèi)審員資質(zhì)要求

5.1.1內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格證書;

5.1.2熟悉CNAS認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn);

5.1.3熟悉公司管理體系文件。

5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年至少組織進(jìn)行一次內(nèi)審,并要涉及各部門和管理體系要素,包括現(xiàn)場檢測活動。如有重大不合格或?qū)|(zhì)量產(chǎn)生懷疑時,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出上報總經(jīng)理審核

進(jìn)行附加審核(或追加審核次數(shù))。

5.3審核規(guī)劃與準(zhǔn)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人需在預(yù)定審核日一周前發(fā)布《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》至相關(guān)部門。

5.3.1年度審核

本公司每年至少一次對覆蓋ISO/IEC17025管理體系的所有要素進(jìn)行內(nèi)部審核。

5.3.2審核組長、審核員資格認(rèn)定

5.3.2.1具備相關(guān)

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